Orden de Compra. Nº2990-935-SE18 "Materiales para Fonoaudiólogo Col. Mabel Condemarín, Fondos PIE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-935-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Fonoaudiólogo Col. Mabel Condemarín, Fondos PIE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-10-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 11389,93
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos6UnidadCaja de guantes de latex x 50 pares Caja de guantes de latex x 50 pares $ 2.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.844 $ 17.844
14111703
Toallas de papel8UnidadRollo toalla de papel 24, metros gofrada Rollo toalla de papel 24, metros gofrada $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.992 $ 5.992
42141502
Palitos con casquillo de fibra4UnidadCaja bajalengua x 100 unidades Caja bajalengua x 100 unidades $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.596
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción5UnidadJabón líquido Protex 221 ml Jabón líquido Protex 221 ml $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.325 $ 9.325
51142619
Alcohol aromático de amoniaco6UnidadAlcohol gel 1 litro c/dispensador Safe Pro Alcohol gel 1 litro c/dispensador Safe Pro $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.190 $ 23.190
Total Neto $ 59.947
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.390
TOTAL OC $ 71.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.