Orden de Compra. Nº2992-1026-SE24 "MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA ÁNGELES DE RAPEL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-1026-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA ÁNGELES DE RAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 26078,45
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Don Oscar
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.149.466-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Don Oscar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE PASO 1/2" (ITEM 14.11)LLAVE DE PASO 1/2" (ITEM 14.11) $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA OFICINA RUSTICA MANILLA INTERIOR Y EXTERIOR (ITEM 16.2)CERRADURA OFICINA RUSTICA MANILLA INTERIOR Y EXTERIOR (ITEM 16.2) $ 46.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.278 $ 93.278
40141702
Grifos4UnidadLLAVE LAVATORIO (ITEM 14.116)LLAVE LAVATORIO (ITEM 14.116) $ 10.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.716 $ 41.716
Total Neto $ 137.255
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.078
TOTAL OC $ 163.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.