Orden de Compra. Nº2992-1028-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-251-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-1028-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-251-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna Monte Patria
Impuesto 121220
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLIFOTO OVALLE
Razón Social JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ SOLA
R.U.T. 12.066.335-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLIFOTO OVALLE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos19UnidadPlacas segun detalle en el adjunto DEM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
49101704
Galvanos19UnidadPlacas segun detalle en el adjunto DEM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
49101704
Galvanos3UnidadGalvanos en madera según detalleDEM /PIE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
49101704
Galvanos6UnidadGalvanos cristal según detalleWenceslao Vargas $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
49101701
Medallas180UnidadMedallas según detalle20 Los Morales/60 Huana/ 100 C. Guayaquil $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
Total Neto $ 638.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.220
TOTAL OC $ 759.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.501.225-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.066.335-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.066.335-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.