Orden de Compra. Nº2992-124-SE25 "Material de Ferretería Liceo P.M.N°90.591"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-124-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Liceo P.M.N°90.591
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-205-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 90452,35
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Don Oscar
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.149.466-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Don Oscar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas7UnidadITEM 13.27BROCHAS 4" $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadITEM 13.2ESMALTE AL AGUA $ 91.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.052 $ 366.052
30152003
Murallas de fibrocemento3UnidadITEM 8.9PLANCHA DE FIBROCEMENTO 6 MM $ 16.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.638 $ 49.638
23231602
Rodillo de terminación7UnidadITEM 13.19RODILLO CHIPORRO 18 CM $ 6.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.375 $ 46.375
Total Neto $ 476.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.452
TOTAL OC $ 566.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.