Orden de Compra. Nº2992-1341-SE19 "insumos "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-1341-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-16-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-001-000 del sistema sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 13000,75
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA

FACTURA A NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL

RUT. 69.040.800-7

DIAGUITAS N° 31

 

DESPACHO

 

DESPACHAR A BODEGA DE EDUCACION PASAJE BULNES A UN COSTADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACAMU
Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
R.U.T. 76.571.818-k
Sucursal ACAMU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50Pliegopliegos de papel mantequillapliegos de papel mantequilla $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
52151704
Cucharas domésticas10Paquete10 PAQUETE DE CUCHARAS DE 100 UNIDADES10 PAQUETE DE CUCHARAS DE 100 UNIDADES $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10PaqueteVASOS DESECHABLES DE 150CCVASOS DESECHABLES DE 150CC $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
52151502
Platos desechables domésticos20Paquete20 PAQUETES CON 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES DE 16CM DE DIAMETRO20 PAQUETES CON 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES DE 16CM DE DIAMETRO $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
52151503
Cubertería desechable doméstica5Paquete5 PAQUETE DE TENEDORES PLASTICOS DE 100 UNIDADES5 PAQUETE DE TENEDORES PLASTICOS DE 100 UNIDADES $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.225 $ 5.225
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10PaqueteVASOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE 100CC10 PAQUETES DE 50 VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE 100CC $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
Total Neto $ 68.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.001
TOTAL OC $ 81.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.