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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2992-1422-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
insumos alimenticios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2997-16-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS 31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
13067,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS 31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ACAMU |
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Razón Social |
LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
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R.U.T. |
76.571.818-k |
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Sucursal |
ACAMU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121602
| Servilletas | 4 | Unidad no definida | PAQUETE DE SERVILLETAS | PAQUETE DE SERVILLETAS |
$ 207,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 828
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$ 828
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 200 | Unidad | VASOS DESECHABLES | VASOS DESECHABLES |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 50 | Litro | JUGOS DE 1.5 LITROS DIFERENTES SAVORES | JUGOS DE 1.5 LITROS DIFERENTES SAVORES |
$ 982,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.100
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$ 49.100
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 8 | Paquete | PAQUETE DE PLATOS PLASTICOS PAQUETE DE 25 UNIDADES | PAQUETE DE PLATOS PLASTICOS PAQUETE DE 25 UNIDADES |
$ 1.045,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.360
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$ 8.360
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 2 | Paquete | PAQUETES DE 100 UNIDADES DE TENEDORES | PAQUETES DE 100 UNIDADES DE TENEDORES |
$ 1.045,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.090
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$ 2.090
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Total Neto
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$ 68.778
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.068
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$ 81.846
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.