Orden de Compra. Nº
2992-1840-SE16
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Material para reparaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-1840-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
Material para reparaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
7663,86554620167
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Julin
Razón Social
JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
R.U.T.
10.027.114-1
Sucursal
Julin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141732
Estrella de plomería
2
Unidad
LLAVE DE JARDIN DE 1/2
LLAVE JARDIN DE 1/2
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
31162506
Soporte de pared
10
Unidad
POMELES DE 3/8
POMELES DE 3/8
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
40141732
Estrella de plomería
4
Unidad
LLAVE DE PASO DE 1/2
LLAVE DE PASO DE 1/2
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.724
$ 6.723
40141732
Estrella de plomería
3
Unidad
LLAVE ANGULAR
LLAVE ANGULAR
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad
TERMINAL HI 1/2
TERMINAL HI 1/2
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.857
30101811
Conductos de bronce
6
Unidad
CODO DE BRONCE 1/2
CODO BRONCE 1/2
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.724
$ 2.723
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
LIJA FIERRO 80
LIJA DE FIERRO 80
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303
$ 303
15111505
Butano
2
Unidad
GAS BUTANO
GAS BUTANO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE
SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.059
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad
ACOPLE MANGUERA DE 3/4
ACOPLE MANGUERA 3/4
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
Total Neto
$ 40.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.664
TOTAL OC
$ 48.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.