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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2992-1873-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
colaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se solicita cancelación por que la actividad no se realizo |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2997-16-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS 31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
34238 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS 31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ACAMU |
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Razón Social |
LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
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R.U.T. |
76.571.818-k |
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Sucursal |
ACAMU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 200 | Unidad | laminas de jamón sandwich San Jorge | laminas de jamón sandwich San Jorge |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000
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$ 17.000
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50131801
| Queso natural | 200 | Unidad | lámina de queso gauda | lámina de queso gauda |
$ 108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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50181901
| Pan fresco | 200 | Unidad | pan marraqueta | pan marraqueta |
$ 148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.600
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$ 29.600
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50202311
| Bebidas | 200 | Unidad | Galletón | Galletón |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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50221202
| Cereales en barra | 200 | Unidad | jugos individual de 200 cc | jugos individual de 200 cc |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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Total Neto
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$ 180.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.238
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$ 214.438
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.