Orden de Compra. Nº2992-2-SE23 "material de construcción "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-2-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2023
Nombre de la Orden de Compra material de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 915876
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION SE ADJUNTA DETALLE A FACTURAR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCCON SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 76.886.053-k
Sucursal SOCCON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas36UnidadBROCHAS 4" LINEA 13.27BROCHAS 4" LINEA 13.27 $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400
31211906
Rodillos de pintar36UnidadRODILLO CHIPORRO LIZCAL 18CM LINEA 13.19RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18CM LINEA 13.19 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
31211501
Pinturas al esmalte20TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO LINEA 13.2ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO LINEA 13.2 $ 111.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.000 $ 2.232.000
31211501
Pinturas al esmalte20TinetaESMALTE AL AGUA TINETA SIPA COLOR DAMASCO LINEA 13.2ESMALTE AL AGUA TINETA SIPA COLOR DAMASCO LINEA 13.2 $ 111.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.000 $ 2.232.000
Total Neto $ 4.820.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 915.876
TOTAL OC $ 5.736.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.