Orden de Compra. Nº2992-210-SE25 "COLACIONES 14/04/2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-210-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES 14/04/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 26020,5
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio22PackCOLACIONES PARA ESCUELA HUATULAME CONSISTENTE EN: - AGUA SABORIZADA 500 MK -BARRA DE CEREAL - PLÁTANOS - SANDWICH AVE MAYO -BOLSASCOLACIONES PARA ESCUELA HUATULAME $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.570 $ 53.570
90101802
Reparto de comidas a domicilio22PackCOLACIONES PARA COLEGIO LA VILLA CONSISTENTE EN: -AGUA MINERAL SIN GAS 600 ML - GALLETON 40 GRS -JUGO LIQUIDO INDIVIDUAL 200 ML -PLÁTANOS -YOGURT 110 MLCOLACIONES PARA COLEGIO LA VILLA $ 1.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.478 $ 38.478
90101802
Reparto de comidas a domicilio22PackCOLACIONES PARA ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS CONSISTENTE EN: -AGUA MINERAL 500 ML -BARRA DE CEREAL -PLÁTANOS -SANDWICH AVE MAYOCOLACIONES PARA ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.902 $ 44.902
Total Neto $ 136.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.020
TOTAL OC $ 162.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.