Orden de Compra. Nº2992-221-SE26 "COLACIONES ESCUELA FLOR DEL VALLE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-221-SE26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA FLOR DEL VALLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-20-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 7410
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diego Antonio
Razón Social DIEGO ANTONIO TAPIA PAVEZ
R.U.T. 18.630.599-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diego Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco12UnidadSÁNDWICH AVE MAYO ENVUELTO EN SERVILLETASÁNDWICH AVE MAYO ENVUELTO EN SERVILLETA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50202310
Agua mineral12UnidadAGUA MINERAL DE 500 O 600 ML SIN GASAGUA MINERAL DE 500 O 600 ML SIN GAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50221102
Harina de trigo12UnidadBARRA DE CEREAL DE 20GRS DIFERENTES SABORESBARRA DE CEREAL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50101634
Fruta fresca12UnidadPLÁTANO UNIDAD DE 180 A 250GRSPLATANOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 39.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.410
TOTAL OC $ 46.410


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.