Orden de Compra. Nº
2992-262-SE23
"
CONVENIO DE LIBRERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-262-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-088-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
81283,14
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicom SpA
Razón Social
SERVICOM SPA
R.U.T.
77.000.058-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicom SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad
Nota adhesiva 5 colores de 500 hojas
Nota adhesiva 5 colores de 500 hojas
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
Papel celofán de 10 hojas
Papel celofán de 10 hojas
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
Pegamento en barra de 40 gramos
Pegamento en barra de 40 gramos
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
Tijera escolar para zurdos
Tijera escolar para zurdos
$ 1.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.406
$ 2.406
14111509
Artículos de papelería
20
Sobre
Cartulina española
Cartulina española
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
14111509
Artículos de papelería
20
Sobre
Cartulina de colores de 18 pliegos
Cartulina de colores de 18 pliegos
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Estuches escolar
Estuches escolar
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
14111509
Artículos de papelería
13
Pliego
Goma eva 40x60
Goma eva 40x60
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Lápiz crayón Jumbo de 12 colores
Lápiz crayón Jumbo de 12 colores
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Lápiz scripto Jumbo de 12 colores
Lápiz scripto Jumbo de 12 colores
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.000
$ 74.000
14111509
Artículos de papelería
21
Unidad
Lápiz de colores de 12 colores
Lápiz de colores de 12 colores
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Tijera escolar punta roma
Tijera escolar punta roma
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 427.806
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.283
TOTAL OC
$ 509.089
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.