Orden de Compra. Nº2992-262-SE23 "CONVENIO DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-262-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-088-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 81283,14
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería6UnidadNota adhesiva 5 colores de 500 hojasNota adhesiva 5 colores de 500 hojas $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
14111509
Artículos de papelería10UnidadPapel celofán de 10 hojas Papel celofán de 10 hojas $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
14111509
Artículos de papelería10UnidadPegamento en barra de 40 gramosPegamento en barra de 40 gramos $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111509
Artículos de papelería2UnidadTijera escolar para zurdos Tijera escolar para zurdos $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.406 $ 2.406
14111509
Artículos de papelería20SobreCartulina española Cartulina española $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111509
Artículos de papelería20SobreCartulina de colores de 18 pliegosCartulina de colores de 18 pliegos $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
14111509
Artículos de papelería20UnidadEstuches escolarEstuches escolar $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
14111509
Artículos de papelería13PliegoGoma eva 40x60Goma eva 40x60 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
14111509
Artículos de papelería20UnidadLápiz crayón Jumbo de 12 coloresLápiz crayón Jumbo de 12 colores $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111509
Artículos de papelería20UnidadLápiz scripto Jumbo de 12 coloresLápiz scripto Jumbo de 12 colores $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
14111509
Artículos de papelería21UnidadLápiz de colores de 12 coloresLápiz de colores de 12 colores $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
14111509
Artículos de papelería20UnidadTijera escolar punta romaTijera escolar punta roma $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 427.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.283
TOTAL OC $ 509.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.