Orden de Compra. Nº2992-281-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-26-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-281-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-26-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-26-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 7923
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
GIRO Y DESPACHO

GIRO DEBE INDICAR GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRACION PUBLICA

 

DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor koalita
Razón Social CLAUDIA ANDREA POBLETE BARRALES
R.U.T. 8.459.773-2
Sucursal koalita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas3UnidadCOLCHONETAS DE ESTIMULACIÓN  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
Total Neto $ 41.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.923
TOTAL OC $ 49.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.