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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2992-2835-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-273-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2992-273-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ACAMU |
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Razón Social |
LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
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R.U.T. |
76.571.818-k |
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Sucursal |
ACAMU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 100 | Unidad | colaciones almuerzo + sandwichs para alumnos que participaran de Sharing in english el día 21 de noviembre del 2017 en el Camping Municipal | PRODUCTOS FRESCOS, REALIZADOS EL MISMO DÍA DE LA ENTREGA, HIGIENICOS, ENTREGADOS EN SUS ENVASES Y CUBIERTOS RESPECTIVOS, MANTENIENDO LA CALIDAD E INOCUIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS. NO SON PRODUCTOS RECALENTADOS PARA SU ENTREGA. |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.