Orden de Compra. Nº
2992-291-SE24
"
Insumos Alimenticios 4 a 7 El Palqui
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-291-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Alimenticios 4 a 7 El Palqui
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
29252,59
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad no definida
VASOS TÉRMICOS
VASOS TÉRMICOS
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TÉ DE 100 BOLSAS
CAJA DE TÉ DE 100 BOLSAS
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.941
$ 3.941
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS
BEBIDAS 3 LITROS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.170
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGO 1 LITRO SABORES SURTIDOS
JUGO 1 LITRO SABORES SURTIDOS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASO DESECHABLE DE PLÁSTICO 200 ML
VASO DESECHABLE DE PLÁSTICO 200 ML
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
TOALLA DE PAPEL ULTRA
TOALLA DE PAPEL ULTRA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.052
$ 10.052
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ DE 400 GRS
CAFÉ DE 400 GRS
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
kilogramo
AZÚCAR DE 1 KILO
AZÚCAR DE 1 KILO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Paquete
GALLETAS DULCES SURTIDAS 120 GRS
GALLETAS DULCES SURTIDAS 120 GRS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.800
$ 74.800
Total Neto
$ 153.961
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.253
TOTAL OC
$ 183.214
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.