Orden de Compra. Nº2992-291-SE24 "Insumos Alimenticios 4 a 7 El Palqui"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-291-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios 4 a 7 El Palqui
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 29252,59
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad no definidaVASOS TÉRMICOSVASOS TÉRMICOS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TÉ DE 100 BOLSASCAJA DE TÉ DE 100 BOLSAS $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.941 $ 3.941
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDAS 3 LITROS BEBIDAS 3 LITROS $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGO 1 LITRO SABORES SURTIDOSJUGO 1 LITRO SABORES SURTIDOS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASO DESECHABLE DE PLÁSTICO 200 MLVASO DESECHABLE DE PLÁSTICO 200 ML $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA DE PAPEL ULTRATOALLA DE PAPEL ULTRA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
50201706
Café1TarroCAFÉ DE 400 GRSCAFÉ DE 400 GRS $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramoAZÚCAR DE 1 KILOAZÚCAR DE 1 KILO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
50181905
Galletas dulces o pastelitos100PaqueteGALLETAS DULCES SURTIDAS 120 GRSGALLETAS DULCES SURTIDAS 120 GRS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800
Total Neto $ 153.961
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.253
TOTAL OC $ 183.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.