Orden de Compra. Nº2992-301-SE23 "CONVENIO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-301-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 8204,2
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112719
Pistola de encolar1UnidadPISTOLA PARA APLICAR SILICONA 100WPISTOLA PARA APLICAR SILICONA 100W $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadBARRA DE SILICONA 30CM HANDBARRA DE SILICONA 30CM HAND $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA LIQUIDA 250ML TORRESILICONA LIQUIDA 250ML TORRE $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
14111509
Artículos de papelería2UnidadRESMAS CARTA EQUALITRESMAS CARTA EQUALIT $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
14111509
Artículos de papelería2UnidadRESMAS OFICIO EQUALITRESMAS OFICIO EQUALIT $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadADHESIVO EN BARRA 40 GRAMOS FABER CASTELL ADHESIVO EN BARRA 40 GRAMOS FABER CASTELL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121708
Marcadores2UnidadMARCADOR PERMANENTE AZUL Y NEGRO FULLTONSMARCADOR PERMANENTE AZUL Y NEGRO FULLTONS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
Total Neto $ 43.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.204
TOTAL OC $ 51.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.