Orden de Compra. Nº2992-331-SE23 "CONVENIO DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-331-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-60-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 12312
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadLápiz pasta punta fina color azulLápiz pasta punta fina color azul $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111509
Artículos de papelería10UnidadPortamina 0.5 TorrePortamina 0.5 Torre $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111509
Artículos de papelería10UnidadPortamina 0.7 TorrePortamina 0.7 Torre $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111509
Artículos de papelería12UnidadMinas 0.5 mmMinas 0.5 mm $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111509
Artículos de papelería12UnidadMinas 0.7 mmMinas 0.7 mm $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 64.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.312
TOTAL OC $ 77.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.