|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2992-3328-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pasacalles |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
|
Comuna |
Monte Patria
|
|
Impuesto |
12084,957983192 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DAKATA EIRL |
|
Razón Social |
VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE OFICINAS DANIEL ANG
|
|
R.U.T. |
76.087.756-5 |
|
Sucursal |
DAKATA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101506
| Publicidad en transportes públicos y vía pública | 2 | Unidad | PASACALLES DE 6X1 EN TELA PVC | PASACALLES DE 6X1 EN TELA PVC DE 12OZ IMPRESIÓN FULL COLOR FILTRO UV TERMINACIONES CON BOLSILLO CUBRIENDO MADERA DE 2X1 EN SU INTERIOR MAS CUERDA PARA SU INSTALACIÓN CON ENVIO A Monte patria |
$ 31.803,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.606
|
$ 63.605
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.605
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.085
|
|
$ 75.690
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.