Orden de Compra. Nº2992-357-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-42-CO25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-357-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-42-CO25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 2992-42-CO25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 1812600
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE A FACTURAR

Facturar a:

I Municipalidad de Monte Patria

RuT: 69.040.800-7

Giro: Actividades de la Administración Publica

Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N

En la Factura emitida debe ingresar la orden de compra a la que corresponde dicha compra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CABLE COLOR
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LIMITADA
R.U.T. 77.123.870-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CABLE COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121703
Servicios relacionados con Internet12MesServicio de internet para colegio La VillaServicio de Internet Dedicado mediante Fibra Óptica 200mbps simétricos, Valor mensual neto 235.000, valor mensual con iva 279.650 por 12 meses, plazo de instalación 8 días. $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820.000 $ 2.820.000
83121703
Servicios relacionados con Internet12MesServicio de internet para LiceoServicio de Internet Dedicado mediante Fibra Óptica 500mbps simétricos, Valor mensual neto 560.000, valor mensual con iva 666.400 por 12 meses, plazo de instalación 1 día. $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720.000 $ 6.720.000
Total Neto $ 9.540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.812.600
TOTAL OC $ 11.352.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.