Orden de Compra. Nº2992-358-SE25 "COLACIONES ESCUELA ALEJANDRO CHELÉN ROJAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-358-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA ALEJANDRO CHELÉN ROJAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 9959,04
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua26BotellaAGUA MINERAL DE 500 O 600 ML SIN GAS.AGUA MINERAL DE 500 O 600 ML SIN GAS. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos26UnidadBARRA DE CEREAL.BARRA DE CEREAL. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
50101634
Fruta fresca26UnidadPLÁTANOS.PLÁTANOS. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736
50181901
Pan fresco26UnidadSANDWICH AVE MAYO, ENVUELTO EN CON SERVILLETA.SANDWICH AVE MAYO, ENVUELTO EN CON SERVILLETA. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
Total Neto $ 52.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.959
TOTAL OC $ 62.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.