Orden de Compra. Nº2992-393-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-85-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-393-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-85-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-85-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-002-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 2142789,6
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE A FACTURAR

Facturar a:

I Municipalidad de Monte Patria

RuT: 69.040.800-7

Giro: Actividades de la Administración Publica

Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N

 

Despachar a Pasaje Bulnes a un costado del Departamento de Educación, O a Diaguitas N° 31, atención Departamento de Educación, Contacto Marcela Marín o Jose Martínez, fono 53-2-354400 anexo 286

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE, CREACIONES E.I.R.L.
Razón Social CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE, DISENOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.097.383-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE, CREACIONES E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre343Unidad343 CHAQUETAS y 343 POLERAS DE PIKE PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION CON LOGO Y LEYENDACADA SET CONTIENE1 PARKA CON LOGO Y LEYENDA BORDADA Y 1 POLERA CON LOGO Y LEYENDA BORDADA $ 32.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.277.840 $ 11.277.840
Total Neto $ 11.277.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.142.790
TOTAL OC $ 13.420.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.