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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2992-410-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-36-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2992-36-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
91057,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paulina Alejandra |
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Razón Social |
Paulina Valdivia Gonzalez
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R.U.T. |
15.573.554-6 |
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Sucursal |
Paulina Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 71 | Unidad | DESAYUNO: té o café, jugo, sandwich de ave pimenton, para el dia 25.02.2015 a las 09:00am, en el camping Municipal |
Según detalle adjunto |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.580
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$ 140.580
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90101603
| Servicios de catering | 71 | Unidad | ALMUERZO: Entrada de surtidos de verduras, plato de fondo truto entero con arroz, postre café helado, pebre, bebida de 350cc y pan, a las 13:00 el dia 25.02.2015, en el camping Municipal | Según detalle adjunto |
$ 3.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.650
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$ 223.650
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90101603
| Servicios de catering | 71 | Unidad | BREAK: té o Café (1 tasa) y Jugo (1 vaso), mas tapaditos dulces y salados 3 tapaditos por persona, el dia 25.02.2015, en el camping municipal a las 16:00 |
Según detalle adjunto |
$ 1.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.020
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$ 115.020
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Total Neto
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$ 479.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.058
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$ 570.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.