Orden de Compra. Nº2992-412-SE24 "COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-412-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 33427,08
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados20Botellajugo néctar 1.6 litrosjugo néctar 1.6 litros $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
50181905
Galletas dulces o pastelitos120Unidadqueque individual 30 grs con centro manjarqueque individual 30 grs con centro manjar $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
14111705
Servilletas de papel50Unidadservilletasservilletas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos246Unidadvaso desechable líquidos fríosvaso desechable líquidos fríos $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.332 $ 10.332
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidadvaso desechables líquidos calientesvaso desechables líquidos calientes $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
50202301
Agua20Unidadagua mineral 1.600 sin gasagua mineral 1.600 sin gas $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos70Paquetegalletas surtidas (dulces y saladas)galletas surtidas (dulces y saladas) $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.360 $ 52.360
Total Neto $ 175.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.427
TOTAL OC $ 209.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.