Orden de Compra. Nº2992-421-SE23 "CONVENIO DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-421-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 5155,08
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos17UnidadGalletón de 40 gramos QuakerGalletón de 40 gramos Quaker $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.429 $ 7.429
93131607
Servicios de distribución de alimentos17UnidadJugos individuales de 200 ccJugos individuales de 200 cc $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.998 $ 4.998
93131607
Servicios de distribución de alimentos17UnidadYogurt de 110 mlYogurt de 110 ml $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
93131607
Servicios de distribución de alimentos17UnidadBolsas para colaciónBolsas para colación $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425 $ 425
93131607
Servicios de distribución de alimentos17UnidadAgua mineral de 500cc sin gasAgua mineral de 500cc sin gas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
93131607
Servicios de distribución de alimentos17UnidadBarras de cereal de 20 gramosBarras de cereal de 20 gramos $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
Total Neto $ 27.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.155
TOTAL OC $ 32.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.