Orden de Compra. Nº2992-437-SE23 "CONVENIO COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-437-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 7581
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral25Unidadagua mineral sin gasagua mineral sin gas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50221202
Cereales en barra25Unidadbarra de cerealbarra de cereal $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo25Unidadbolsa plástica para colaciónbolsa plástica para colación $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625 $ 625
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Unidadgalleton de avenagalleton de avena $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
50192303
Postres, helados o yogurt congelado25Unidadyogurt 110mlyogurt 110ml $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
50202304
Jugos y néctar envasados25Unidadjugo 200 mljugo 200ml $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
Total Neto $ 39.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.581
TOTAL OC $ 47.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.