Orden de Compra. Nº2992-439-SE24 "MATERIAL ESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-439-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 47498,1
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1CajaOPALINA BLANCA LISA CARTA 100 HOJAS OPALINA BLANCA LISA CARTA 100 HOJAS $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
14111509
Artículos de papelería40UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE 48X40MTCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE 48X40MT $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
14111509
Artículos de papelería15UnidadCINTA ADHESIVA MASKING 18X40 MTSCINTA ADHESIVA MASKING 18X40 MTS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111509
Artículos de papelería5UnidadREGLA METAL 60CMREGLA METAL 60CM $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111509
Artículos de papelería50UnidadALFILERES DE GANCHO ALFILERES DE GANCHO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111509
Artículos de papelería50PliegoCARTULINA METALICA PLIEGO 75X53CM COLORES SURTIDOSCARTULINA METALICA PLIEGO 75X53CM COLORES SURTIDOS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111509
Artículos de papelería50PliegoGOMA EVA COLORES SURTIDOSGOMA EVA COLORES SURTIDOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
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Artículos de papelería4RolloPAPEL PLOTTER BOND 80GR 91CM X 40M 2" PAPEL PLOTTER BOND 80GR 91CM X 40M 2" $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
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Artículos de papelería10Sobre CARTULINA ESPAÑOLA 26X38 COLORES CARTULINA ESPAÑOLA 26X38 COLORES $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 249.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.498
TOTAL OC $ 297.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.