Orden de Compra. Nº
2992-439-SE24
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MATERIAL ESCOLAR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-439-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ESCOLAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-1-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
47498,1
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicom SpA
Razón Social
SERVICOM SPA
R.U.T.
77.000.058-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicom SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Caja
OPALINA BLANCA LISA CARTA 100 HOJAS
OPALINA BLANCA LISA CARTA 100 HOJAS
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE 48X40MT
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE 48X40MT
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
CINTA ADHESIVA MASKING 18X40 MTS
CINTA ADHESIVA MASKING 18X40 MTS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
REGLA METAL 60CM
REGLA METAL 60CM
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
ALFILERES DE GANCHO
ALFILERES DE GANCHO
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
14111509
Artículos de papelería
50
Pliego
CARTULINA METALICA PLIEGO 75X53CM COLORES SURTIDOS
CARTULINA METALICA PLIEGO 75X53CM COLORES SURTIDOS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
14111509
Artículos de papelería
50
Pliego
GOMA EVA COLORES SURTIDOS
GOMA EVA COLORES SURTIDOS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
14111509
Artículos de papelería
4
Rollo
PAPEL PLOTTER BOND 80GR 91CM X 40M 2"
PAPEL PLOTTER BOND 80GR 91CM X 40M 2"
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
14111509
Artículos de papelería
10
Sobre
CARTULINA ESPAÑOLA 26X38 COLORES
CARTULINA ESPAÑOLA 26X38 COLORES
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
Total Neto
$ 249.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.498
TOTAL OC
$ 297.488
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.