Orden de Compra. Nº2992-467-SE23 "CONVENIO DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-467-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-004 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Diaguitas N° 31
Comuna Monte Patria
Impuesto 261158,8
Dirección de Envío de la Factura Diaguitas N° 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos360UnidadPlátanosPlátanos $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 120.960
93131607
Servicios de distribución de alimentos360UnidadYogurt con cereal de 140 gramosYogurt con cereal de 140 gramos $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.680
93131607
Servicios de distribución de alimentos360UnidadManzanasManzanas $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.840 $ 105.840
93131607
Servicios de distribución de alimentos360UnidadGalletas dulces de 35 gramos aprox distintos saboresGalletas dulces de 35 gramos aprox distintos sabores $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.680
93131607
Servicios de distribución de alimentos360UnidadGalletón de avena 40 gramos con chip de chocolateGalletón de avena 40 gramos con chip de chocolate $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.320 $ 157.320
93131607
Servicios de distribución de alimentos100UnidadAgua saborizada DE 500 ML Agua saborizada DE 500 ML $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
93131607
Servicios de distribución de alimentos360UnidadBebida ligth de 500 mlBebida ligth de 500 ml $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos360UnidadJugos individuales de 200 cc.Jugos individuales de 200 cc. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.840 $ 105.840
Total Neto $ 1.374.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.159
TOTAL OC $ 1.635.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.