Orden de Compra. Nº2992-477-SE24 "CONVENIO COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-477-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 2466,2
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo11UnidadBOLSA PLASTICA PARA COLACION BOLSA PLASTICA PARA COLACION $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231 $ 231
50202310
Agua mineral11UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500MLAGUA MINERAL SIN GAS 500ML $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
50221202
Cereales en barra11UnidadBARRA DE CEREALBARRA DE CEREAL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.585 $ 2.585
50192303
Postres, helados o yogurt congelado11UnidadYOGURTYOGURT $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
50101634
Fruta fresca11UnidadMANZANAMANZANA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234 $ 3.234
Total Neto $ 12.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.466
TOTAL OC $ 15.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.