Orden de Compra. Nº2992-482-SE25 "CONVENIO DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-482-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna Monte Patria
Impuesto 56378,7
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos90UnidadJugos de 200ml Jugos de 200ml $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
93131607
Servicios de distribución de alimentos90UnidadManzanasManzanas $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
93131607
Servicios de distribución de alimentos90UnidadSandwichs ave mayo Sandwichs ave mayo $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
93131607
Servicios de distribución de alimentos90UnidadAgua saborizada de 500 mlAgua saborizada de 500 ml $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.880 $ 74.880
93131607
Servicios de distribución de alimentos90PaqueteGalletas de 120 gramos Galletas de 120 gramos $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.650 $ 70.650
Total Neto $ 296.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.379
TOTAL OC $ 353.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.