Orden de Compra. Nº2992-491-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-18-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-491-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-18-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-18-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 9899000
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION

FACTURA A NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL

RUT. 69.040.800-7       

DIAGUITAS N° 31

CIUDAD: MONTE PATRIA

COMUNA: MONTE PATRIA

REGIÓN : COQUIMBO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelo galindo jimenez cortes
Razón Social MARCELO GALINDO JIMENEZ CORTES
R.U.T. 13.329.190-3
Sucursal marcelo galindo jimenez cortes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadObra vendida a suma alzada para trabajos eléctricos en Liceoobra vendida a suma alzada para trabajos eléctricos en Liceo $ 18.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200.000 $ 18.200.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadObra vendida a suma alzada para trabajos eléctricos escuela Esperanza de HuanaObra vendida a suma alzada para trabajos eléctricos escuela Esperanza de Huana $ 6.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500.000 $ 6.500.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadObra vendida a suma alzada para trabajos eléctricos en Colegio La VillaObra vendida a suma alzada para trabajos eléctricos en Colegio La Villa $ 27.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400.000 $ 27.400.000
Total Neto $ 52.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.899.000
TOTAL OC $ 61.999.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.