Orden de Compra. Nº
2992-495-SE25
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CONVENIO COLACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-495-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO COLACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
40835,75
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
10
Botella
AGUA MINERAL SABORIZADA DE 1600ML
AGUA MINERAL SABORIZADA DE 1600ML
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
kilogramo
AZUCAR GRANULADA DE KILO
AZUCAR GRANULADA DE KILO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
50201706
Café
2
Tarro
TARRO DE CAFE DE 400GRS INSTANTANEO
TARRO DE CAFE DE 400GRS INSTANTANEO
$ 11.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.940
$ 22.940
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS PREMIUN
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS PREMIUN
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.386
$ 8.386
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
3
Unidad
ENDULZANTE DE 270ML ALULOSA AGAVE 100%
ENDULZANTE DE 270ML ALULOSA AGAVE 100%
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Botella
JUGOS NECTAR DE 1.6 LITROS SIN AZUCAR
JUGOS NECTAR DE 1.6 LITROS SIN AZUCAR
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.450
$ 71.450
52151704
Cucharas domésticas
300
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES
CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
52152004
Platos domésticos
20
Paquete
PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES 15CM
PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES 15CM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASOS DESECHABLES LIQUIDOS FRIOS
VASOS DESECHABLES LIQUIDOS FRIOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASOS DESECHABLES TERMICOS 200ML
VASOS DESECHABLES TERMICOS 200ML
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
52121602
Servilletas
20
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES
PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
Total Neto
$ 214.925
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.836
TOTAL OC
$ 255.761
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.