Orden de Compra. Nº2992-495-SE25 "CONVENIO COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-495-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 40835,75
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral10BotellaAGUA MINERAL SABORIZADA DE 1600ML AGUA MINERAL SABORIZADA DE 1600ML $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar5kilogramoAZUCAR GRANULADA DE KILO AZUCAR GRANULADA DE KILO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
50201706
Café2TarroTARRO DE CAFE DE 400GRS INSTANTANEO TARRO DE CAFE DE 400GRS INSTANTANEO $ 11.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.940 $ 22.940
50201713
Bolsitas de te2UnidadCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS PREMIUN CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS PREMIUN $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar3UnidadENDULZANTE DE 270ML ALULOSA AGAVE 100%ENDULZANTE DE 270ML ALULOSA AGAVE 100% $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
50202304
Jugos y néctar envasados50BotellaJUGOS NECTAR DE 1.6 LITROS SIN AZUCAR JUGOS NECTAR DE 1.6 LITROS SIN AZUCAR $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.450 $ 71.450
52151704
Cucharas domésticas300UnidadCUCHARAS PLASTICAS DESECHABLESCUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
52152004
Platos domésticos20PaquetePAQUETE DE PLATOS DESECHABLES 15CMPAQUETE DE PLATOS DESECHABLES 15CM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS DESECHABLES LIQUIDOS FRIOS VASOS DESECHABLES LIQUIDOS FRIOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS DESECHABLES TERMICOS 200MLVASOS DESECHABLES TERMICOS 200ML $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
52121602
Servilletas20PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADESPAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 214.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.836
TOTAL OC $ 255.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.