Orden de Compra. Nº2992-499-SE23 "CONVENIO COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-499-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-999-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 15474,36
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150Unidadvasos desechables líquidos fríos 200mlvasos desechables líquidos fríos 200ml $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150Unidadvasos térmicos 200mlvasos térmicos 200ml $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50181901
Pan fresco8Paquetepaquete de pan de molde blanco de 580 gramospaquete de pan de molde blanco de 580 gramos $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.464 $ 23.464
14111705
Servilletas de papel10Paqueteservilletas de papel 50 unidades 33x33servilletas de papel 50 unidades 33x33 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Paquetegalletas de 120 a 160 gramosgalletas de 120 a 160 gramos $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
50171833
Paté u otras pastas para untar4Potepasta ave mayo o pimentón de 500gras pasta ave mayo o pimentón de 500gras $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
Total Neto $ 81.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.474
TOTAL OC $ 96.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.