Orden de Compra. Nº2992-503-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-209-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-503-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-209-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-000-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 191596,76
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE A FACTURAR

Facturar a:

I Municipalidad de Monte Patria

RuT: 69.040.800-7

Giro: Actividades de la Administración Publica

Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N

 

Despachar a Pasaje Bulnes a un costado del Departamento de Educación, O a Diaguitas N° 31, atención Departamento de Educación, Contacto Marcela Marín o Jose Martínez, fono 53-2-354400 anexo 286

Horario de Atención de lunes a jueves de 08:00am hasta las 17:00

Día viernes de 08:00am hasta las 16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor m+e
Razón Social M E COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
R.U.T. 77.202.950-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal m+e
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141502
Diseño gráfico1UnidadDiseño Gráfico para logo del Liceo, según bases técnicas adjuntasDiseño Gráfico para logo del Liceo $ 1.008.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.404 $ 1.008.404
Total Neto $ 1.008.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.597
TOTAL OC $ 1.200.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.806.123-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.387.726-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.580.259-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.913.358-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.625.795-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.370.053-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.645.516-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.074.229-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.699.159-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.316.988-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 17.628.526-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 13.019.278-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.202.950-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.980.905-8 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.251.857-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 10.544.544-K Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 18.376.616-3 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 13.224.058-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.