Orden de Compra. Nº2992-511-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-108-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-511-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-108-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-108-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 455050
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE A FACTURAR

Facturar a:

I Municipalidad de Monte Patria

RuT: 69.040.800-7

Giro: Actividades de la Administración Publica

Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERMANI LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE MANTENCION E INGENIERIA L
R.U.T. 76.280.324-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERMANI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadServicio de reparación de bus parente KVJC-81 Reparación de rampla de discapacitados.  Revisión del sistema eléctrico completo de bus.  Servicio de escáner. Incluye mano de obra en terreno e insumos. Tiempo de ejecución 02 días. Garantía 60 días. $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadServicio de reparación de bus patente CFYS-59 Revisión y reparación de frenos traseros.  Evaluación y reparación del Sistema de frenos. Incluye mano de obra en terreno, repuestos e insumos. Tiempo de ejecución 02 días. Garantía 60 días. $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadReparación de bus patente DLYW-61 Instalación de 04 candados para sistema de hojas de resortes con sus respectivos bujes de sujeción. Incluye mano de obra en terreno, candados y bujes de sujeción. Tiempo de ejecución 01 día. Garantía 60 días. $ 695.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000
Total Neto $ 2.395.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 455.050
TOTAL OC $ 2.850.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.