Orden de Compra. Nº2992-530-SE20 "material de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-530-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra material de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-16-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 24845,16
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION Y DESPACHO

FACTURA A NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL

RUT. 69.040.800-7       

DIAGUITAS N° 31

CIUDAD: MONTE PATRIA

COMUNA: MONTE PATRIA

REGIÓN : COQUIMBO

 

DESPACHO

 

DESPACHAR A BODEGA DE EDUCACION PASAJE BULNES A UN COSTADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACAMU
Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
R.U.T. 76.571.818-k
Sucursal ACAMU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico59Paquetebolsa de basura de 70x90bolsa de basura de 70x90 $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.430 $ 45.430
24111503
Bolsas de plástico47Paquetebolsa de basura de 80x110bolsa de basura de 80x110 $ 1.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.434 $ 57.434
24111503
Bolsas de plástico60Paquetebolsa de basura de 50x70bolsas de basura de 50x70 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
Total Neto $ 130.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.845
TOTAL OC $ 155.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.