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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2992-530-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
material de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2997-16-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
24845,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACION Y DESPACHO | FACTURA A NOMBRE:
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL
RUT. 69.040.800-7
DIAGUITAS N° 31
CIUDAD: MONTE PATRIA
COMUNA: MONTE PATRIA
REGIÓN : COQUIMBO
DESPACHO
DESPACHAR A BODEGA DE EDUCACION PASAJE BULNES A UN COSTADO DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
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Proveedor |
ACAMU |
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Razón Social |
LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
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R.U.T. |
76.571.818-k |
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Sucursal |
ACAMU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 59 | Paquete | bolsa de basura de 70x90 | bolsa de basura de 70x90 |
$ 770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.430
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$ 45.430
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24111503
| Bolsas de plástico | 47 | Paquete | bolsa de basura de 80x110 | bolsa de basura de 80x110 |
$ 1.222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.434
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$ 57.434
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24111503
| Bolsas de plástico | 60 | Paquete | bolsa de basura de 50x70 | bolsas de basura de 50x70 |
$ 465,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.900
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$ 27.900
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Total Neto
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$ 130.764
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.845
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$ 155.609
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.