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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2992-530-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos coordinación Pedagogica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2992-133-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIAGUITAS N°31 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
90546,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Flor María |
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Razón Social |
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
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R.U.T. |
9.044.909-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Flor María |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 250 | Unidad no definida | GALLETAS DULCE | GALLETAS DULCE |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.000
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$ 187.000
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50201713
| Bolsitas de te | 8 | Caja | TÉ DE 100 BOLSAS | TÉ DE 100 BOLSAS |
$ 3.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.528
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$ 31.528
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50181901
| Pan fresco | 182 | Unidad | SANDWICH SEGÚN DETALLE
22 PARA EL 19/07/2024 AVE MAYO
20 PARA EL 25/07/2024 AVE MAYO
45 PARA EL 24/07/2024 (40 AVE MAYO 5 VEGETARIANOS)
70 PARA EL 26/07/2024 (69 AVE MAYO 1 VEGETARIANO)
25 PARA EL 31/07/2024 AVE MAYO | SANDWICH |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.456
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$ 183.456
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73131903
| Servicios de elaboración de azúcar o productos de | 2 | Unidad | ENDULZANTES 180 ML | ENDULZANTES 180 ML |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.026
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$ 5.026
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48101901
| Vajillas de servicio | 1000 | Unidad | CUCHARAS PLÁSTICAS | CUCHARAS PLÁSTICAS |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 500 | Unidad | VASOS PLÁSTICOS | VASOS PLÁSTICOS |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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73131903
| Servicios de elaboración de azúcar o productos de | 6 | Unidad | AZÚCAR BLANCA | AZÚCAR BLANCA |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.552
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$ 6.552
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Total Neto
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$ 476.562
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.547
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$ 567.109
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.