Orden de Compra. Nº2992-541-SE22 "material de construcción "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-541-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2022
Nombre de la Orden de Compra material de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-040-010-001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 61502,81
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCCON SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 76.886.053-k
Sucursal SOCCON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1Galóngalon latex soquina linea 13.3galon latex soquina linea 13.3 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211504
Pinturas de cobertura1Galónpasta muro galon soquina linea 13.5pasta muro galon soquina linea 13.5 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211904
Brochas2Unidadbrocha 4" uyustoolbrocha 4" uyustool, línea 13.27 $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
30161509
Tablero de yeso2Unidadplancha yeso carton volcan linea 8.1plancha yeso carton volcan linea 8.1 $ 8.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.874 $ 16.874
30102012
Lámina de cinc8Unidadplanchas de zinc estandar imel linea 10.4planchas de zinc estandar imel linea 10.4 $ 11.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400
31211906
Rodillos de pintar1Unidadrodillo chiporro 18cms liscal linea 13.19rodillo chiporro 18cms liscal linea 13.19 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidadsilicona blanca rex linea 15.4silicona blanca rex linea 15.4 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31161504
Tornillos para metales1Unidadtornillos punta broca 6x1 1/4" profix linea 7.1tornillos punta broca 6x1 1/4" profix linea 7.1 $ 4.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.225 $ 4.225
46171503
Juegos de cerraduras2Unidadcerradura o chapa tubular acceso poli linea 16.4cerradura o chapa tubular acceso poli linea 16.4 $ 35.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio2Unidadcinta fibra de vidrio tipo junta plac linea 8.5cinta fibra de vidrio tipo junta plac linea 8.5 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31231313
Tubería de plástico1Unidadfitting para wc sala kinder linea 14.149fitting para wc sala kinder linea 14.149 $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio2Unidadlana de vidrio linea 9.1lana de vidrio linea 9.1 $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 323.699
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.503
TOTAL OC $ 385.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.