Orden de Compra. Nº
2992-541-SE22
"
material de construcción
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-541-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
material de construcción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2997-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-040-010-001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
61502,81
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCCON SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T.
76.886.053-k
Sucursal
SOCCON SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
1
Galón
galon latex soquina linea 13.3
galon latex soquina linea 13.3
$ 19.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
31211504
Pinturas de cobertura
1
Galón
pasta muro galon soquina linea 13.5
pasta muro galon soquina linea 13.5
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31211904
Brochas
2
Unidad
brocha 4" uyustool
brocha 4" uyustool, línea 13.27
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
30161509
Tablero de yeso
2
Unidad
plancha yeso carton volcan linea 8.1
plancha yeso carton volcan linea 8.1
$ 8.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.874
$ 16.874
30102012
Lámina de cinc
8
Unidad
planchas de zinc estandar imel linea 10.4
planchas de zinc estandar imel linea 10.4
$ 11.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.400
$ 88.400
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
rodillo chiporro 18cms liscal linea 13.19
rodillo chiporro 18cms liscal linea 13.19
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
silicona blanca rex linea 15.4
silicona blanca rex linea 15.4
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31161504
Tornillos para metales
1
Unidad
tornillos punta broca 6x1 1/4" profix linea 7.1
tornillos punta broca 6x1 1/4" profix linea 7.1
$ 4.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.225
$ 4.225
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
cerradura o chapa tubular acceso poli linea 16.4
cerradura o chapa tubular acceso poli linea 16.4
$ 35.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.500
$ 71.500
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
2
Unidad
cinta fibra de vidrio tipo junta plac linea 8.5
cinta fibra de vidrio tipo junta plac linea 8.5
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
fitting para wc sala kinder linea 14.149
fitting para wc sala kinder linea 14.149
$ 15.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
2
Unidad
lana de vidrio linea 9.1
lana de vidrio linea 9.1
$ 39.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
Total Neto
$ 323.699
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.503
TOTAL OC
$ 385.202
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.