Orden de Compra. Nº
2992-557-SE23
"
CONVENIO COLACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-557-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO COLACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
73370,4
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Botella
jugo de 1.6 litros
jugos de 1.6 litros
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.148
$ 17.148
50202310
Agua mineral
12
Botella
botella de agua saborizada 1600ml
botella de agua saborizada 1600ml
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.112
$ 14.112
50201713
Bolsitas de te
4
Caja
caja de té de 100 bolsitas
caja de té de 100 bolsitas
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.764
$ 15.764
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
360
Unidad
vasos termicos
vasos termicos
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
50202310
Agua mineral
100
Unidad
agua mineral de 500 a 600 ml sin gas
agua mineral de 500 a 600 ml sin gas
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos
180
Unidad
sándwich ave mayo en pan marraqueta
sándwich ave mayo en pan marraqueta
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.440
$ 181.440
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad
endulzante de 270ml
endulzante de 270ml
$ 3.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
vasos desechables para líquidos fríos
vasos desechables para líquidos fríos
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50201709
Café instantáneo
4
Tarro
café de 400 gramos
café de 400 gramos
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.696
$ 43.696
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
kilogramo
azúcar de 1 kilo granulada
azúcar de 1 kilo granulada
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
galletas dulces de 120-160 gramos
galletas dulces de 120-160 gramos
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
50181903
Galletas simples saladas
10
Paquete
galletas saladas de 120-160 gramos
galletas saladas de 120-160 gramos
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
Total Neto
$ 386.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.370
TOTAL OC
$ 459.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.