Orden de Compra. Nº2992-557-SE23 "CONVENIO COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-557-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 73370,4
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados12Botellajugo de 1.6 litrosjugos de 1.6 litros $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.148 $ 17.148
50202310
Agua mineral12Botellabotella de agua saborizada 1600ml botella de agua saborizada 1600ml $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
50201713
Bolsitas de te4Cajacaja de té de 100 bolsitascaja de té de 100 bolsitas $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.764 $ 15.764
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos360Unidadvasos termicosvasos termicos $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50202310
Agua mineral100Unidadagua mineral de 500 a 600 ml sin gasagua mineral de 500 a 600 ml sin gas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos180Unidadsándwich ave mayo en pan marraqueta sándwich ave mayo en pan marraqueta $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.440 $ 181.440
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidadendulzante de 270mlendulzante de 270ml $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300Unidadvasos desechables para líquidos fríosvasos desechables para líquidos fríos $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50201709
Café instantáneo4Tarrocafé de 400 gramoscafé de 400 gramos $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar5kilogramoazúcar de 1 kilo granuladaazúcar de 1 kilo granulada $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquetegalletas dulces de 120-160 gramos galletas dulces de 120-160 gramos $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
50181903
Galletas simples saladas10Paquetegalletas saladas de 120-160 gramos galletas saladas de 120-160 gramos $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
Total Neto $ 386.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.370
TOTAL OC $ 459.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.