Orden de Compra. Nº2992-558-SE24 "Colaciones Colegio República de Chile"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-558-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Colegio República de Chile
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna Monte Patria
Impuesto 58003,2
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo96Unidad no definidaBOLSA ECOLOGICABOLSA ECOLOGICA $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50202301
Agua96BotellaAGUA SABORIZADA 500 MLAGUA SABORIZADA 500 ML $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.872 $ 79.872
50101634
Fruta fresca96UnidadPLÁTANOSPLÁTANOS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.256 $ 32.256
50181905
Galletas dulces o pastelitos96UnidadGALLETAS 120 O 160 GRSGALLETAS 120 O 160 GRS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.808 $ 71.808
50181901
Pan fresco96UnidadSANDWICH JAMON QUESO MARRAQUETA O HALLULLASANDWICH JAMON QUESO MARRAQUETA O HALLULLA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.768 $ 96.768
50221202
Cereales en barra96UnidadBARRA DE CEREALBARRA DE CEREAL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
Total Neto $ 305.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.003
TOTAL OC $ 363.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.