Orden de Compra. Nº
2992-568-SE24
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COLACIONES ESC. ALEJANDRO CHELÉN ROJAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-568-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES ESC. ALEJANDRO CHELÉN ROJAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
284870,04
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
100
Botella
AGUA MINERAL DE 500 O 600 ML SIN GAS
AGUA MINERAL DE 500 O 600 ML SIN GAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
50101634
Fruta fresca
660
Unidad
MANZANA DE 180 A 250 GRS
MANZANA DE 180 A 250 GRS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.040
$ 194.040
50221101
Granos de Cereales
660
Unidad
BARRA DE CEREAL DE 20 GRS SIN SELLOS
BARRA DE CEREAL DE 20 GRS SIN SELLOS
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.100
$ 155.100
50101634
Fruta fresca
336
Unidad
PLÁTANO DE 180 A 250 GRS
PLÁTANO DE 180 A 250 GRS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.896
$ 112.896
50101634
Fruta fresca
330
Unidad
NARANJA DE 180 A 250 GRS
NARANJA DE 180 A 250 GRS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.020
$ 97.020
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
330
Unidad
YOGURT MÁS CEREAL DE 140 GRS
YOGURT MÁS CEREAL DE 140 GRS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.040
$ 194.040
50202311
Bebidas
330
Unidad
BEBIDA CON GAS ZERO DE 500 ML
BEBIDA CON GAS ZERO DE 500 ML
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332.640
$ 332.640
50202304
Jugos y néctar envasados
330
Unidad
JUGO LÍQUIDO DE 200 ML SIN AZÚCAR
JUGO LÍQUIDO DE 200 ML SIN AZÚCAR
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.020
$ 97.020
50181905
Galletas dulces o pastelitos
330
Unidad
QUEQUE INDIVIDUAL DE 80 A 100 GRS
QUEQUE INDIVIDUAL DE 80 A 100 GRS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 274.560
$ 274.560
Total Neto
$ 1.499.316
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 284.870
TOTAL OC
$ 1.784.186
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.