Orden de Compra. Nº2992-571-SE24 "COLACIONES PARA ESC. LOS MORALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-571-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ESC. LOS MORALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 37145
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua40BotellaAGUA MINERAL DE 500 O 600 ML SIN GAS. AGUA MINERAL DE 500 O 600 ML SIN GAS. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50202301
Agua40BotellaAGUA SABORIZADA DE 500 ML O 600 ML.AGUA SABORIZADA DE 500 ML O 600 ML. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
24111503
Bolsas de plástico60UnidadBOLSA DE 2 KILOS PARA COLACIÓN PLÁSTICA BIODEGRADABLE.BOLSA DE 2 KILOS PARA COLACIÓN PLÁSTICA BIODEGRADABLE. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadJUGO LÍQUIDO DE 200 ML SIN AZÚCAR.JUGO LÍQUIDO DE 200 ML SIN AZÚCAR. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40UnidadYOGURT MÁS CEREAL DE 140 GRS.YOGURT MÁS CEREAL DE 140 GRS. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
50181901
Pan fresco40UnidadSÁNDWICH AVE MAYO EN MARRAQUETA CON SERVILLETA O ALUSASÁNDWICH AVE MAYO EN MARRAQUETA CON SERVILLETA O ALUSA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40UnidadBEBIDA LACTEA DE 200 ML (YOGU-YOGU)BEBIDA LACTEA DE 200 ML (YOGU-YOGU) $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
50101634
Fruta fresca40UnidadPLÁTANO DE 180 A 250 GRSPLÁTANO DE 180 A 250 GRS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadQUEQUE INDIVIDUAL DE 80 A 100 GRSQUEQUE INDIVIDUAL DE 80 A 100 GRS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
Total Neto $ 195.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.145
TOTAL OC $ 232.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.