Orden de Compra. Nº2992-575-SE23 "CONVENIO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-575-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-001-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 50806
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101103
Globos terráqueos electrónicos1Bolsabolsa de globos n° 9 colores surtidos 50 unidadesbolsa de globos n° 9 colores surtidos 50 unidades $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44111509
Portalápiz1Unidadporta clips rejilla handporta clips rejilla hand $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31201606
Calafateos2Unidadpistola para silicona pistola para silicona $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
31201613
Adhesivo re-usable12Unidadadhesivo en barra 40 gramos faber adhesivo en barra 40 gramos faber $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
60124317
Masa de modelado17Unidadplastilina 12 coloresplastilina 12 colores $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
14111525
Papel multiuso20Pliegocartón piedra 2.00mm 55x77 torrecartón piedra 2.00mm 55x77 torre $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60123001
Figuras de goma Eva90Pliegopliegos de goma eva 40x60 hand, 30 blanco, 20 negro, 20 piel, 20 rojopliegos de goma eva 40x60 hand, 30 blanco, 20 negro, 20 piel, 20 rojo $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
14111610
Cartulina70Pliegopliegos de cartulina metálica 20 azul, 10 negro, 20 rosada, 20 verdepliegos de cartulina metálica 20 azul, 10 negro, 20 rosada, 20 verde $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
60123001
Figuras de goma Eva30Pliegogoma eva pliego 40x60 gliter 10 blanco 10 rojo 10 azulgoma eva pliego 40x60 gliter 10 blanco 10 rojo 10 azul $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 267.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.806
TOTAL OC $ 318.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.