Orden de Compra. Nº2992-594-SE24 "MATERIAL ESCOLAR ESCUELA HUATULAME"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-594-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR ESCUELA HUATULAME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 27341
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100UnidadADHESIVO SILICONA BARRA TRANSPARENTE PARA PISTOLAADHESIVO SILICONA BARRA TRANSPARENTE PARA PISTOLA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111509
Artículos de papelería2UnidadCINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO.CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111509
Artículos de papelería9UnidadGOMA EVA COLOR ROSADO PÁLIDO.GOMA EVA COLOR ROSADO PÁLIDO. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111509
Artículos de papelería5UnidadADHESIVO BARRA 40 GRAMOS. ADHESIVO BARRA 40 GRAMOS. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111509
Artículos de papelería10PliegoGOMA EVA GLITER 40X60 COLOR AZUL.GOMA EVA GLITER 40X60 COLOR AZUL. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111509
Artículos de papelería16PliegoGOMA EVA COLOR BLANCOGOMA EVA COLOR BLANCO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
14111509
Artículos de papelería13PliegoGOMA EVA COLOR NEGRO.GOMA EVA COLOR NEGRO. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
14111509
Artículos de papelería7PliegoGOMA EVA COLOR ROJO.GOMA EVA COLOR ROJO. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14111509
Artículos de papelería30PliegoCARTULINA ESPAÑOLA COLOR BLANCO.CARTULINA ESPAÑOLA COLOR BLANCO. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111509
Artículos de papelería8PliegoGOMA EVA GLITER 40X60 COLOR PLATEADO.GOMA EVA GLITER 40X60 COLOR PLATEADO. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
14111509
Artículos de papelería7PliegoGOMA EVA COLOR VERDE.GOMA EVA COLOR VERDE. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14111509
Artículos de papelería18PliegoCARTULINA ESPAÑOLA COLOR ROJO.CARTULINA ESPAÑOLA COLOR ROJO. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 143.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.341
TOTAL OC $ 171.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.