Orden de Compra. Nº2992-606-SE24 "COLACIONES PARA COLEGIO RÍO GRANDE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-606-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA COLEGIO RÍO GRANDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 10611,12
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua24BotellaAGUA SABORIZADA DE 500 ML O 600 ML.AGUA SABORIZADA DE 500 ML O 600 ML. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.968 $ 19.968
50221101
Granos de Cereales24UnidadBARRA DE CEREAL DE 20 GRS.BARRA DE CEREAL DE 20 GRS. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
50181901
Pan fresco24UnidadSÁNDWICH JAMÓN QUESO EN MARRAQUETA O HALLULLA CON SERVILLETA O ALUZA.SÁNDWICH JAMÓN QUESO EN MARRAQUETA O HALLULLA CON SERVILLETA O ALUZA. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.192
50181905
Galletas dulces o pastelitos24PaqueteGALLETA MINI DE 35 GRS.GALLETA MINI DE 35 GRS. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
Total Neto $ 55.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.611
TOTAL OC $ 66.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.