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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2992-613-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
insumos alimenticios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2997-1-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Monte Patria
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
27082,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Margarita del Carmen Morgado Tapia |
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Razón Social |
MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA
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R.U.T. |
6.793.288-9 |
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Sucursal |
Margarita del Carmen Morgado Tapia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 200 | Unidad | VASOS DESECHABLES MEDIANOS | VASOS DESECHABLES MEDIANOS |
$ 35,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 200 | Unidad | EMPANADAS DE PINO | EMPANADAS DE PINO |
$ 578,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.600
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$ 115.600
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50202311
| Bebidas | 8 | Unidad | BEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA, FANTA O SPRITE | BEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA, FANTA O SPRITE |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.720
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$ 12.720
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 4 | Litro | JUGOS NECTAR | JUGOS NECTAR |
$ 1.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.120
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$ 5.120
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14111705
| Servilletas de papel | 6 | Paquete | PAQUETE DE SERVILLETAS GRANDES | PAQUETE DE SERVILLETAS GRANDES |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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Total Neto
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$ 142.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.083
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$ 169.623
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.