Orden de Compra. Nº2992-613-SE09 "insumos alimenticios"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Monte Patria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-613-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2009
Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-1-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 27082,6
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita del Carmen Morgado Tapia
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA
R.U.T. 6.793.288-9
Sucursal Margarita del Carmen Morgado Tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS DESECHABLES MEDIANOSVASOS DESECHABLES MEDIANOS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos200UnidadEMPANADAS DE PINOEMPANADAS DE PINO $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600
50202311
Bebidas8UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA, FANTA O SPRITEBEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA, FANTA O SPRITE $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
50202304
Jugos y néctar envasados4LitroJUGOS NECTARJUGOS NECTAR $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
14111705
Servilletas de papel6PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS GRANDESPAQUETE DE SERVILLETAS GRANDES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 142.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.083
TOTAL OC $ 169.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.