Orden de Compra. Nº2992-647-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-119-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-647-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-119-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-119-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-013-001-000 del sistema sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 90914,05
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE A FACTURAR

Facturar a:

I Municipalidad de Monte Patria

RuT: 69.040.800-7

Giro: Actividades de la Administración Publica

Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N

 

Despachar a Pasaje Bulnes a un costado del Departamento de Educación, O a Diaguitas N° 31, atención Departamento de Educación, Contacto Marcela Marín o Jose Martínez, fono 53-2-354400 anexo 286

Horario de Atención de lunes a jueves de 08:00am hasta las 17:00

Día viernes de 08:00am hasta las 16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OMA
Razón Social OMA SPA
R.U.T. 77.072.745-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadIMPRESORA MULTIFUNCIONAL MAS 1 TONER BROTHER IMPRESORA HL-1212W LÁSER BLANCO Y NEGRO WIFI + TONER ORIGINAL BROTHER TN-1060 NEGRO $ 109.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.874 $ 109.874
26121609
Cable de redes5UnidadCABLE HDMI DE 10 METROS CABLE HDTV 10 METROS MTS FULL HD BLINDADO Y ENMALLADO $ 3.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.855 $ 18.855
43211902
Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)1UnidadMONITOR LED NO TV DE 1080P Y 24" MONITOR EKIPAX 24 FHD 19201080 LED IPS 1HDMI1VGA $ 93.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.477 $ 93.477
43222609
Routers de red1UnidadROUTER WIRELESS E5350 WIRELESS ROUTER LINKSYS E5350 WIFI 5 DE DOBLE BANDA AC1000 $ 25.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.207 $ 25.207
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD1UnidadLED SMART TV 50" SMART TV 50 ANDROID UHD CAIXUN $ 231.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.082 $ 231.082
Total Neto $ 478.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.914
TOTAL OC $ 569.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.