Orden de Compra. Nº2992-656-SE25 "CONVENIO DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-656-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna Monte Patria
Impuesto 25063,28
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos38UnidadBarra de cereal Barra de cereal $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
93131607
Servicios de distribución de alimentos42UnidadJugo de 200cc Jugo de 200cc $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
93131607
Servicios de distribución de alimentos38UnidadManquequeManqueque $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.616 $ 31.616
93131607
Servicios de distribución de alimentos38UnidadSandwichs jamón quesoSandwichs jamón queso $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.304 $ 38.304
93131607
Servicios de distribución de alimentos38UnidadYogurt 1+1 cerealYogurt 1+1 cereal $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.344 $ 22.344
93131607
Servicios de distribución de alimentos38UnidadLeche con sabor de 200ccLeche con sabor de 200cc $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.556 $ 17.556
Total Neto $ 131.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.063
TOTAL OC $ 156.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.