Orden de Compra. Nº2992-658-SE23 "CONVENIO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-658-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-001-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 273980
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores200Cajacaja de lapiz de 12 colores torrecaja de lapiz de 12 colores torre $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
14121501
Cartón blanqueado200Unidadcarton piedra color gris grosor 1.5mm 55x77cmcarton piedra color gris grosor 1.5mm 55x77cm $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios120Unidadmarcador de pizarra color azulmarcador de pizarra color azul $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios480Unidadmarcador de pizarra color negromarcador pizarra color negro $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
60121535
Goma de borrar400Unidadgoma de borrar factis S-20 goma de borrar factis S-20 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
60121148
Papel lustre200Paquetepapel lustre 10x10 por 24 hojas halleypapel lustre 10x10 por 24 hojas halley $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 1.442.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.980
TOTAL OC $ 1.715.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.