Orden de Compra. Nº2992-679-SE14 "Material de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-679-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 14155
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINOR
Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO
R.U.T. 4.592.241-3
Sucursal PINOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas5UnidadESCOBAS CURAHUILLASESCOBAS CURAHUILLAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroDESINFECTANTE VIMDESINFECTANTE VIM $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 74.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.155
TOTAL OC $ 88.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.