Orden de Compra. Nº2992-683-SE23 "CONVENIO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-683-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-001-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 134330
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151619
Mezcladora de masa de uso doméstico150CajaPLASTICINA 12 COLORES FULTONS PLASTICINA 12 COLORES FULTONS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
55121619
Etiquetas no adhesivas50UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX 48MTS FULTONSCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX 48MTS FULTONS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
80141605
Regalos publicitarios240UnidadLAPIZ PASTA BIC AZULLAPIZ PASTA BIC AZUL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
60101312
Cajas de adhesivos240UnidadPEGAMENTO EN BARRA PROARTE DE 21GRSPEGAMENTO EN BARRA PROARTE DE 21GRS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
55121619
Etiquetas no adhesivas50UnidadCINTA DE PAPEL 36MM X 40MTS TESACINTA DE PAPEL 36MM X 40MTS TESA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
14121605
Papel de seda Kraft1ResmaRESMA DE PAPEL KRAFT 110X77CM 250 PLIEGOS DIAZOLRESMA DE PAPEL KRAFT 110X77CM 250 PLIEGOS DIAZOL $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 707.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.330
TOTAL OC $ 841.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.